No.3820
金融商品取引法に規定する投資運用業
toC
経理/財務/監査
内部監査ができる人材が不足している
・監査手法、内部監査規程、規制要件に基づき、各種監査(含む SOX)を計画・実施。
・ビジネスにおけるリスクとコントロールを評価、監査結果を経営陣に提示し、合意を得る。
・有効性を改善するための実用的かつ付加価値のある提案を行う。 監査対象の業務プロセスとコントロールを理解し、文書化
・リスク、コントロール、および問題点の特定、
テスト手続きの策定、およびコントロールの有効性と問題点の影響度の評価
・監査の有効性と効率性を向上させるため、データ分析手法を活用し、実施した作業の品質を確保
・監査報告書を作成
・監査を予算と目標内に実施
・独立性を確保し、コンサルティングアドバイスを提供することで、ビジネスユニットのマネジメントを支援
・監査指摘を適時に改善完了するため、ビジネスユニットの経営陣へ定期的にフォローアップ
必要に応じ、監査部門のイニシアチブを主導する。
・オフサイトモニタリング活動を通じてビジネス関連のリスクを特定し、年間監査計画の策定時にその情報を反映
・年度監査計画の作成を支援
・メンバーへのコーチングおよび人材の育成を支援
・各種委員会や役員会議のプレゼンテーション資料を用意
20万~45万円を想定
業務委託/平日の週2日(週16時間)程度稼働
業務委託/平日の週3日(週24時間)程度稼働
在宅勤務/リモートワーク
在宅
月40~90時間程度
▼必須スキル
・資産運用会社または資産運用関連業界での勤務経験
・少人数で幅広く内部監査を行ったご経験
▼歓迎スキル
・内部監査経験3年以上
・運用会社等において、各種企画業務、リスク管理業務、コンプライアンス業務等のご経験